客户第一个月对公打款2000元,我方第二个月给客户开票3000元。我是这样记账的,第一个月:借:银行存款2000,贷:预付款--客户,第二个月是:借:预付款--客户3000元,贷:主营业务成本,贷:应交税费。但是这样的话第二个月的资产负债表的预收款项那就会变成-1000元,这是不是就不对了啊,应该怎么记账啊

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2024/4/2 17:31:01

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预收款 我字打错了上面

分录不对吧

借:银行存款2000,dai:预收账款 2000

第二个月给客户开票,借 预收账款 2000 应收账款 1000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

哇谢谢老师 爱你 谢谢!再终于对了

不客气哦

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2024-04-02 17:3119646636

客户第一个月对公打款2000元,我方第二个月给客户开票3000元。我是这样记账的,第一个月:借:银行存款2000,dai:预付款--客户,第二个月是:借:预付款--客户3000元,dai:主营业务成本,dai:应交税费。但是这样的话第二个月的资产负债表的预收款项那就会变成-1000元,这是不是就不对了啊,应该怎么记账啊
会计宝

2024-04-02 17:3219646636

预收款 我字打错了上面
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-02 17:32

分录不对吧
会计宝

王苗苗老师2024-04-02 17:34

借:银行存款2000,dai:预收账款 2000
会计宝

王苗苗老师2024-04-02 17:35

第二个月给客户开票,借 预收账款 2000 应收账款 1000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

2024-04-02 17:4219646636

哇谢谢老师 爱你 谢谢!再终于对了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-02 17:47

不客气哦
王苗苗老师

王苗苗老师2024-04-02 17:48

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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