您好,我是一般纳税人,在10月对公支付了预付账款,借预付账款25623,银行存款25623,借预付账款55167,银行存款55167,在11月收到了这家公司的发票,金额是69743.38,税额是9066.62,价税合计是78810,不知道怎么记分录?是借主营业务成本69743.38 应交税费进项税额9066.62 应收账款1980 贷:预付账款25623 预付账款55167?

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2022/12/24 11:54:39

您好,我是一般纳税人,在10月对公支付了预付账款,借预付账款25623,银行存款25623,借预付账款55167,银行存款55167,在11月收到了这家公司的发票,金额是69743.38,税额是9066.62,价税合计是78810,不知道怎么记分录?是借主营业务成本69743.38 应交税费进项税额9066.62 应收账款1980 dai:预付账款25623 预付账款55167?

冲掉剩余预付账款78810即可

咋做分录呢

借主营业务成本69743.38 应交税费进项税额9066.62 dai:预付账款78810

剩余的1980挂在账上

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2022-12-24 11:5463180338

您好,我是一般纳税人,在10月对公支付了预付账款,借预付账款25623,银行存款25623,借预付账款55167,银行存款55167,在11月收到了这家公司的发票,金额是69743.38,税额是9066.62,价税合计是78810,不知道怎么记分录?是借主营业务成本69743.38 应交税费进项税额9066.62 应收账款1980 dai:预付账款25623 预付账款55167?
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许老师2022-12-24 12:01

冲掉剩余预付账款78810即可

2022-12-24 12:0163180338

咋做分录呢
会计宝
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许老师2022-12-24 12:02

借主营业务成本69743.38 应交税费进项税额9066.62 dai:预付账款78810
会计宝

许老师2022-12-24 12:02

剩余的1980挂在账上
许老师

许老师2022-12-24 12:03

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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