老师您好,科目余额表应交税费明细科目里,进项税额借方是一千多,销项税额贷方是三千多,转出未交增值税借方是这两个的差额,这个帐有问题吗?

2021/4/9 10:04:14

老师您好,科目余额表应交税费明细科目里,进项税额借方是一千多,销项税额dai方是三千多,转出未交增值税借方是这两个的差额,这个帐有问题吗?

这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面

但是这个税已经交了

交税是怎么做的呢?

借已交税金 dai银存

已交税金有余额吗

月底结转的借交增值税dai银存

是不是结转这一步可以不用做呀

没有余额

对,这么做就会一直有余额了

那缴纳增值税的分录不计提的话就是借已交税金dai银存就行了是吗

这个应该最开始从转出未交增值税转到未交增值税最后缴纳才是正确的

好的明白了 谢谢老师

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2021-04-09 10:04匿名提问

老师您好,科目余额表应交税费明细科目里,进项税额借方是一千多,销项税额dai方是三千多,转出未交增值税借方是这两个的差额,这个帐有问题吗?
会计宝
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哈哈老师2021-04-09 10:05

这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面

2021-04-09 10:07匿名提问

但是这个税已经交了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-09 10:09

交税是怎么做的呢?

2021-04-09 10:10匿名提问

借已交税金 dai银存
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-09 10:10

已交税金有余额吗

2021-04-09 10:11匿名提问

月底结转的借交增值税dai银存
会计宝

2021-04-09 10:11匿名提问

是不是结转这一步可以不用做呀
会计宝

2021-04-09 10:11匿名提问

没有余额
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-09 10:12

对,这么做就会一直有余额了

2021-04-09 10:14匿名提问

那缴纳增值税的分录不计提的话就是借已交税金dai银存就行了是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-09 10:17

这个应该最开始从转出未交增值税转到未交增值税最后缴纳才是正确的

2021-04-09 10:38匿名提问

好的明白了 谢谢老师
会计宝

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