再具体手工帐中,增值税账本,登记一项进项税,进项税可以抵销项税,在交税的时候进项税这一项应该怎么做账?

2021/7/6 15:43:20

再具体手工帐中,增值税账本,登记一项进项税,进项税可以抵销项税,在交税的时候进项税这一项应该怎么做账?

你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理

说明: ①“应交税费-未交增值税”科目余额在借方表示留抵,进项大于销项(参照增值税计算公式)则不用缴纳增值税。留抵部分的税额可以抵下期的增值税。 “应交税费-未交增值税”科目余额在dai方,表示应该缴纳的增值税。 ②查账方便:查实际缴纳的增值税的时候,应交税费-未交增值税科目余额在借方,表示留抵10万。

参考这个就可以是吗

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2021-07-06 15:43赵晓光

再具体手工帐中,增值税账本,登记一项进项税,进项税可以抵销项税,在交税的时候进项税这一项应该怎么做账?
会计宝
会计宝

高老师2021-07-06 15:46

你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理
会计宝

高老师2021-07-06 15:48

会计宝
会计宝

高老师2021-07-06 15:48

说明: ①“应交税费-未交增值税”科目余额在借方表示留抵,进项大于销项(参照增值税计算公式)则不用缴纳增值税。留抵部分的税额可以抵下期的增值税。 “应交税费-未交增值税”科目余额在dai方,表示应该缴纳的增值税。 ②查账方便:查实际缴纳的增值税的时候,应交税费-未交增值税科目余额在借方,表示留抵10万。

2021-07-06 15:51赵晓光

参考这个就可以是吗
会计宝

2021-07-06 15:52赵晓光

我的问题在只是等登明细账时候
会计宝

2021-07-06 15:52赵晓光

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会计宝
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高老师2021-07-06 15:54

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