您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979

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2021/8/24 10:27:49

您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 dai:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 dai:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 dai:预付账款 68979

你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用

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2021-08-24 10:2755814151

您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 dai:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 dai:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 dai:预付账款 68979
会计宝
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高老师2021-08-24 10:41

你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用
高老师

高老师2021-08-24 10:42

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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