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Karina老师
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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Annina老师
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6696
哈哈老师
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7281
而已老师
你好 查看全部回复
8109
andy老师
开票的时候选择免税 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6570
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
7794
moira
7479
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6471
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9819
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5427
王苗苗老师
您好,由于问题描述比较笼统,无法判断 查看全部回复
6903
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
对的 查看全部回复
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会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15264
可以转 查看全部回复
7560
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8712
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9810
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13941
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6210
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7290
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8784
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
银行预留印鉴 查看全部回复
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
请问这个设备是需要安装调试后才能投入使用吗? 查看全部回复
8037
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7353
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10323
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
可以哒 查看全部回复
6867
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9234
15102
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34506
你好,亲,那你在当期补录采购的就可以哒 查看全部回复
8163
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6858
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
7200
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10017
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6651
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11088
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9081
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9738
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
金额多大呢 查看全部回复
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