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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借应付账款 借财务费用负数 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
一般就是财务软件的数据 查看全部回复
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答疑老师:小小
原来记到哪个科目,就冲减哪个科目就行 查看全部回复
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答疑老师:宫老师
用友或金蝶都可以 查看全部回复
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通过未分配利润调整一借一dai其实也没啥变化 查看全部回复
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答疑老师:高老师
登录电子税务局,点欠税信息查询 查看全部回复
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如果是发公司员工工资,公户代发工资就好 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
1.借:原材料363600 应交税费-应交增值税(进项税额)61596 dai:银行存款425196 2.借:原材料66000 应交税费-应交增值税(进项税额)11220 dai:应付票据7220 3.借:待处理财产损溢12870 dai:原材料11000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)1870 借:其他应收款12870 dai:待处理财产损溢12870 查看全部回复
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增值税正常是1.5%,房产税是4% 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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计提工资 借管理费用工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借管理费用低值易耗品dai现金或者其他应付款某人 查看全部回复
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并入工资核算可以附加扣除 查看全部回复
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具体转入公司账户的是什么钱呢? 查看全部回复
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可以合并计算也可以奖金单独申报 查看全部回复
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公司装修已经结束了,还是暂时没装修呢? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
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你减资有实际拿 钱出来吗 查看全部回复
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借所得税费用 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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