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答疑老师:Annina老师
借其他货币资金,dai应收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Wdy
用这个红字编号已经开过票了 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
一般社保是先缴后扣,用其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:橘子
有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
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答疑老师:张老师
这种属于虚开增值税发票,非法购买增值税专票,是违法行为哦 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借应付职工薪酬-工资 dai应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
对方给你开票了么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
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发票做到12月 查看全部回复
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你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
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现代服务业 查看全部回复
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只能开负数发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
同学,咱们一般是单个问题单独提问的 查看全部回复
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如果专利形成无形资产的进无形资产 查看全部回复
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如果员工工资预扣预缴的没有超5000的,不用交税 查看全部回复
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做借款合同,借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
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你12月计提2月发放的话,实际是在2月抵扣所得税的,因为即使你在12月计提了奖金但是不发放的话,那么在你做当年的汇算清缴时这部分是不会抵扣的 查看全部回复
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他本来就要给你们租金6万,然后又欠你们饭钱2万,怎么就只剩4万了呢,不是应该欠你们8万了吗 查看全部回复
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借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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同学你好,您的问题表述不清楚 查看全部回复
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公众号:会计宝
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