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答疑老师:Icy 何
您是个人到税局代开的吗? 查看全部回复
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您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
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一般这种建议建立bom,然后仓管在发料时按照领料单发料,如果不录入系统,除了你核算设备零部件的成本麻烦以外,你后期分摊制造费用等也会非常麻烦。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果买来职工用的,可以做福利费 查看全部回复
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你如果是11月发放11月的工资则在12月申报他11月工资,如果是12月才发,则要在1月才申报他11月工资 查看全部回复
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这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
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11月发放10月工资是在12月申报,一般工资的申报是发放工资的次月。 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
开户行名称应当和实际一致 查看全部回复
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一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
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直接把钱现金或银行给公司就可以 查看全部回复
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借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
1、A公司收到的预收款可以转入应付账款,有的客户是要退款就办理退款,减少应付账款。在手续及资料齐全,业务真实合法的情况下,A可以把业务转给B公司,转款给B公司的分录为 借 应付账款 dai银行存款 2、B公司在收到款时借 银行存款 dai应收账款 在符合收入确认条件时确认收入进行纳税申报 3、目前没有进行清算,A公司未缴税的部分最好是A公司自己承担 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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如果对方是小规模纳税人可最高减征50% 查看全部回复
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如果是一般纳税人一般项目,在项目地税务按照开票金额的2%预交 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
电子发票里的那个插件吗? 查看全部回复
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你可以与出纳核对下是哪里错了 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
借:管理费用-职工福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
本年利润计算公式为:营业利润=主营业务收入—主营业务成本—主营业务税金及附加+其他业务收入—其他业务支出—营业(销售)费用—管理费用—财务费用;利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出;净利润=利润总额—所得税费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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