正在加载...老师您好,我想问一下,我们是制造业,筹建前期我们发生了一部分基建费用成本,无法取得发票,当时为了入账直接挂到了其他应收款里,现在我们正常生产了,想处理这部分费用怎么处理?可以转到在建工程里然后按月摊销,等次年所得税的时候做调增吗?这种有风险吗?做法正确吗?#其他行业#
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开票税点是6个点的,申报增值税是不是当月有开票才会申报,如果是2月开了普通发票要申报吗,2月当月开开增值税税专票,是当月申报增值税专票和未开票收入的是吗,然后次月3月份缴纳扣缴税费是吧#其他行业#
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交接回来的帐 企业所得税资产一直有填数据 但是不知道资产是什么 #其他行业#
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老师,公司全额承担社保个人部分,社保个人部分和大额医疗补助保险个人部分也一起计入了工资,申报了个税,个税申报正常扣除了三险,不涉及个税,这种情况工资表格中三险金额要怎么体现出来?#出纳#
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