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答疑老师:税务师晓雨
社保滞纳金=每月应缴社会保险费×欠缴天数×万分之五 查看全部回复
问答已结束!
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对外开的发票,需要当月入账,收到的发票,可以不当月入账 查看全部回复
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你是在网上找的表格?工资怎么计算,你的问公司的人事或者相关领导。不是所有的公司都这样算的。每个公司的工资计算可能都不一样 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
是直接更换吧,新财务代替你 查看全部回复
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这个看当地的执行力度了,有的人这样干,税局也没有说什么,一般都是要求先填写了跨区域涉税事项报告的 查看全部回复
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除了问销售方,其他暂时查不了 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
没关系,现在也可以结转 查看全部回复
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不是呀, 它是一级科目 查看全部回复
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是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
计提时: 借:税金及附加 297.03 dai:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加 缴纳时: 借:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加49.5 dai:银行存款 297.03 查看全部回复
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正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
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如果你们是施工队给别人建,记到原材料,领用的时候转到合同履约成本/工程施工 查看全部回复
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你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
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如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账 查看全部回复
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具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
出纳日记账错了?在日记账数字上划红线,重新写正确的数据。 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
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减半 查看全部回复
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不是,指营业收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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