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老师 我请问 我们公司10月购买了银行的抵债资产了 每月正常折旧 今年三月才代缴购买之前的个税 印花税 土地增值税及附加税等 今年三月份应该如何做账呢 是不是从三月需要增加固定资产原值 把税费纳入固定资产成本继续折旧呢 #其他行业#
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老师 代理记账做的账太烂了 从去年7月到现在,要到今年6月底到期,凭证是三个月寄过来一次,如果不调账的情况,我现在可以重新做吗 我们买了用友系统,但是如果我重新做 会不会跟他们上传的财务报表不一致呢 #其他行业#
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24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元,忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的,25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元,是去年忘记计提的,和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#
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老师 12月给员工报销了12918.9元,报销的费用代理记账入账看看要怎么调整,明细如下,10/30收到员工开WPS 会员的专票,入账到10月 分录是 :借:主营业务成本 129.25 应交税费-应交增值税-进项税 7.75 贷:应付账款-金山办公软件公司 137,#其他行业#
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