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我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢#中级#
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公司给员工交的社保还有资料应该怎么做账呢#商业#
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怎么知道自己企业用的是新会计准则还是会计制度还是小企业会计制度呢?#其他行业#
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