登录/注册
答疑老师:小小
是的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4798 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
那就按照12月份期末余额填列 查看全部回复
浏览:5219 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
? 查看全部回复
浏览:3323 0赞 0评论 收藏
被对方红冲,你们做进项转出吗? 查看全部回复
浏览:6215 0赞 0评论 收藏
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
浏览:5943 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杜衡
不可以 查看全部回复
浏览:9262 0赞 0评论 收藏
有跨年吗 查看全部回复
浏览:4953 0赞 0评论 收藏
先计入预收账款 查看全部回复
浏览:3630 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4807 0赞 0评论 收藏
浏览:4532 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:6783 0赞 0评论 收藏
这不是你的工资表么? 查看全部回复
浏览:5669 0赞 1评论 收藏
借银行存款dai应付帐款 查看全部回复
浏览:5930 0赞 0评论 收藏
那么数量应该也不对吧,不可以的 查看全部回复
浏览:7861 0赞 0评论 收藏
具体什么问题呢 查看全部回复
浏览:3648 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
设备有没有收到 查看全部回复
浏览:6148 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
浏览:4413 0赞 0评论 收藏
企业开办期间由股东支付的款项,以银行存款支付,合同条款写明后期发票开给尚未注册的公司之类的,是可以正常入账的 查看全部回复
浏览:7194 0赞 0评论 收藏
你好,如果发票开的太笼统可以联系对方会计,作废重新开 查看全部回复
浏览:7083 0赞 0评论 收藏
是的,根据增值税计算的附加税也需要计提 查看全部回复
浏览:5707 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载