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答疑老师:Annina老师
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问答已结束!
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答疑老师:刘老师
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
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已缴费的作废不了 查看全部回复
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答疑老师:Yan
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
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可以, 查看全部回复
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借,银行存款 dai,其他货币资金 查看全部回复
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原来固定资产账面价值转入在建工程 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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银行开户 查看全部回复
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企业信息公示平台操作 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
可以根据实际情况,有的也是把每月的科目汇总表打印出来放在凭证前面 查看全部回复
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直接调整 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
有对商品进行加工之类的吗 查看全部回复
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和谁签合同,盖谁的章,发票开给谁 查看全部回复
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借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以的 查看全部回复
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没关系的,可以汇算清缴时调整 查看全部回复
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应付工资扣除社保个人和个税为实发工资 查看全部回复
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具体问下当地社保局哦 查看全部回复
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公众号:会计宝
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