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答疑老师:橘子
应发合计数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
应收账款年末为啥没有余额,其他应付款金额较大 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
本月交 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:应交税费-未交增值税 -教育费附加 -地方教育费附加 -城市维护建设税 dai,银行存款 查看全部回复
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有图片上涉及的印花税合同的需要申报 查看全部回复
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这是不可以的 查看全部回复
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是长期待摊费用吗? 查看全部回复
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主要就是人工 查看全部回复
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年数总和发是按照实际的年份来算,比如中间跨年了,按照跨年前+跨年后=12个月算一年 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
你开票多少就做多少 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个大概就跟营业执照年检差不多,只不过各地网站可能不一样 查看全部回复
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是做固定资产还是管理费用? 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
拿停车费发票,填写费用报销单报销即可 查看全部回复
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按照计划成本结转材料成本,计算领料应摊销的材料成本差异 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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资产减值损失,是体现了确定性原则 查看全部回复
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银行会出具收费10元的凭证,凭那个单据报销即可 查看全部回复
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如果已经开具发票了,是不能延缓纳税的 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
尽量取得发票 不然在所得税汇算时需要调增 缴纳25%的企业所得税 查看全部回复
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1、交费时: 借:管理费用。 dai:现金(或银行存款)。 2、抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额)。 dai:管理费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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