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答疑老师:Harry老师
您好,一般借:期间费用,dai:其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
工资一般月底计提 借管理费用\销售费用\生产成本等 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,是财政直接支付吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:应付账款—B公司100万 dai:应收账款—A公司100万 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以,发票根据实际够买物品开具 查看全部回复
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答疑老师:微尘
什么时候开始使用的 查看全部回复
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您好,直接开多少就是多少,不用考虑税。 查看全部回复
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您的问题是? 查看全部回复
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折扣一般冲减销售额的,折让一般是退货的 查看全部回复
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怎么做分录吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
挂往来账要考虑以后怎么平账的问题 查看全部回复
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您好,为什么给个人账户大款呢 查看全部回复
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您好,专用发票未认证会计分录 购买商品,但暂时未认证进项税额 借:库存商品 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 dai:银行存款 到次月实际抵扣时 借:应交税费——应交增值税——进项税额 dai:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你账面的进项税余额-销项税余额(不含简易征收的销项税) 查看全部回复
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需要先把拆下来的零部件名称定下来,然后小统一的按照数量入库,如果销售出去按照重量的话,需要数一下数量,然后用销售额价除以数量就是销售单价 查看全部回复
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增量留底吗 查看全部回复
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实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 固定资产 dai 银行存款 查看全部回复
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如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
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财务费用—利息 查看全部回复
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公众号:会计宝
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