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答疑老师:高老师
差额是分红金额吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
上个月的工资吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
要开设两本银行明细账,分别记录基本账户和一般账户的收支情况。从基本账户转款到一般账户,编制会计分录: 借:银行存款(一般账户) 100000 dai:银行存款(基本账户) 100000 依据上述会计分录,分别登记在一般账户和基本账户的借dai方。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以在5月份冲回 查看全部回复
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直接冲25就行,不用全冲 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是什么原因造成的,不对的需要修改 查看全部回复
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计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金 计提公司负担社保 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人负担社保公积金 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
按照固定资产使用年限 查看全部回复
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你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
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增值税月末结转吗 查看全部回复
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同学,你把凭证拍全一点 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:归老师
损失的时候做凭证了么? 查看全部回复
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涉及的才需要勾选 查看全部回复
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补计提个税即可 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
营业执照都办了,直接进管理费用也没错 查看全部回复
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借:长投,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
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直接做4月的分录 查看全部回复
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