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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
年底就是把发票催要下然后看下自己科目余额表,往来款催收下 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
1)注销报废固定资产的原值和已提折旧额。按固定资产的净值,借记“固定资产清理”账户;按已提折旧额,借记“累计折旧”账户;按固定资产原值,dai记“固定资产”账户。 (2)结转残料价值和变价收入。按收回的残料价值和变价收入,借记“银行存款”、“原材料”等账户,dai记“固定资产清理”账户。 (3)支付清理费用。按发生的清理费用,借记“固定资产清理”账户,dai记“银行存款”等账户。 (4)结转清理后的净损益。固定资产清理后的净收益,借记“固定资产清理”账户,dai记“营业外收入──处理固定资产收益”账户;固定资产清理后的净损失,借记“营业外支出──处理固定资产损失”账户,dai记“固定资产清理”账户。 查看全部回复
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税法规定3年 查看全部回复
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你单位自己的属于存货 查看全部回复
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答疑老师:高老师
收到这笔款是借:银行存款 dai:其他应付款-代收代付某某生育款 退款时借:其他应付款-代收代付某某生育款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:山峰
您好呀,这个不能这样转呢。 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
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合理损耗部分应计入采购成本 查看全部回复
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冲红之前的正数进项发票做的分录 查看全部回复
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赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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直接联系财务软件商就可以 查看全部回复
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如果是管理不善造成的,是的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
机动车发票正常勾选认证抵扣即可 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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季度末计提,申报月缴纳 查看全部回复
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借工程物资,dai应付帐款 查看全部回复
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