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答疑老师:Yan
不用做分录 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
如果公司跟个人做的业务就开个人 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
抵扣是可以的,但是发票不规范,要对方补盖发票章 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
要保持一致,看差在哪里 查看全部回复
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就是本年利润转未分配利润 查看全部回复
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发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
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借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:预付账款 dai:银行存款 拿到发票如果是自用车辆的话 借:固定资产 dai:预付账款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
这个要看你们跟供应商是怎么签订的合同,是按照销售商品额拿提成比例呢,还是商品虽然是代发的,但是相关的风险和报酬已经转移给你们了。第一种你们只确定提成佣金收入,实务中一般是第二种,按照客户收入金额确认收入,按照跟供应商结算金额确认成本 查看全部回复
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如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
销售费用推广费 查看全部回复
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我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果计量单位是吨,是的 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧,dai固定资产 查看全部回复
借:管理费用等-单位社保,dai:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬dai:其他应收款-个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
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