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答疑老师:Summer
不一样,计提可以计入制造费用,但是结转时,需要将其转入成本的。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
借银行存款,dai预收账款,开票时再确认收入 查看全部回复
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答疑老师:张老师
看实收资本和资本公积 查看全部回复
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可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
单位补缴部分需计提: 借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保 补缴社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
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补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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与缴纳增值税及附加税的分录会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
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打折部分开具红字发票,根据红字发票入账,如果已结转成本,打折部分对应的成本应红冲。收到190万 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
没有哦 查看全部回复
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借在建工程,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
看你实际需要 要做到精细化核算 可以加入数量单价这些 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
不一定都要计提,要分情况 查看全部回复
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要是属于无偿赞助费,则开具收据即可。建议您咨询一下当地税务局。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
税金不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
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