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答疑老师:丁老师CPA
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问答已结束!
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直接借:银行存款,dai:收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个冲销的是以前年度留下来未抵扣的加计抵减 查看全部回复
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答疑老师:小小
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
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管理费用—保险费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
长期应付款-融资租赁款 查看全部回复
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红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是你的收入 借现金等 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交税费-销项税额(一般纳税人) 查看全部回复
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转成别人委托你研发是吧? 查看全部回复
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应交税费那里dai方余额多0.01吗 查看全部回复
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如果是福利费要进项转出 借管理费用-福利费 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
理论上不属于本公司员工,报销的费用应该记到招待费里 查看全部回复
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发票正数的分录,一样做个负数的就行 查看全部回复
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实质上是政府补助 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,要等收齐发票后一起摊销。 查看全部回复
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清单的话没有多大区别 查看全部回复
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是怎么算税负率吗? 查看全部回复
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(调整事项时)借:以前年度损益调整 dai: 应交税金-增值税检查调整 (调整结束将余额转入未交) 借:应交税金-增值税检查调整 (实际缴纳的时候) dai:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(取得增值税专用发票情况下才用这个科目) dai:银行存款 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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