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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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您好,您说的中间的一部分是指哪部分? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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这个没问题,从公司对公账户转过去是没有问题的。 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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公众号:会计宝
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