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各位老师好,刚接账回来发现,我们有个香港客户,前同事做了这个客户应收账款48万,确认并申报了未开票收入;后面开出发票,同事有做了开票收入48万,确认开票收入及申报,一个客户下面做了三个明细科目挂着,24年的收入,请问一下这个账务怎么调整呢?#其他行业#
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我银行余额流水是3226.77但是我做了这样的分录 借银行存款 0.01美金 贷财务费用-利息收入0.01 发现银行流水是3226.77,跟余额流水3226.78对不上 是什么问题呀,我看到这个0.01美金的利息起息日是3月1日,哪我应该2月份的时候怎么做凭证呀,但是我改了 借预收账款0.01 贷财务费用利息收入0.01也是对不上余额美金呢,我做的这笔银行流水反而是3226.76对不上余额,哪我应该怎么做这笔凭证呢#其他行业#
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你好,就是2月份客户预充值了两次500美金,然后上个月的账单金额是26.5美金,1月份我做了凭证 借应收账款 贷主营业务收入26.5美金,2月份客户预充值的500美金,我2月份做了这样的凭证 借银行存款500美金 贷应收账款26.5 预收账款473.5,第一笔这样做可以吗,第二笔,2月份的账单金额是551.37美元,然后2月份的凭证 借银行存款500美元 贷应收账款500美元 借银行存款贷方51.37 美元 贷预收账款-51.37美元,第二笔这样子是不是有问题#其他行业#
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老师 我们从2月开始 每个月要给我们一家大客户的一位关键人物6000月现金 2个月结算一次,3/15号就是要给12000元现金 ,让第三方打款,签第三方协议,我们对公给第三方打款,第三方再给法人打款,对方再给我们开专票,这么走有风险吗#其他行业#
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老师你好,我们以前年度的期间费用有些是错的,我现在要怎么调整呀,比如2022年借:管理费用100,贷:预付账款100,但实际不是一百元,是三百元,那我怎么调整呀,如果费用调整在当其他,肯定会影响当期利润,我要怎么做账才能把预付调整正确,还不影响当期利润#服务业#
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