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答疑老师:Yan
可以要求补开 查看全部回复
问答已结束!
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(3000-1000)*100/1.13*13%=23008.85 查看全部回复
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其他应收款期末余额在借方,其他应付款期末余额在dai方,一般出借方挂其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
需要计提,按平时的计提 查看全部回复
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答疑老师:易老师
直接今年2月入帐就行了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
摆放展厅的产品可以对外出售吗 查看全部回复
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需要, 查看全部回复
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计入管理费用 查看全部回复
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不一定,有可能有固定资产清理 查看全部回复
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可以补计提 查看全部回复
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根据业务情况,符合固定资产确认条件的确认固定资产 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
请问你们是什么性质的单位? 查看全部回复
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可以250kg开一栏,折扣的10kg开一栏 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你是直接红冲的? 查看全部回复
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是未开票还是开票的 查看全部回复
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借:成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
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可以挂股东代付的款,其他应付款 查看全部回复
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建议查清楚原因再进行账务处理 查看全部回复
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公众号:会计宝
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