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答疑老师:税务师晓雨
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
问答已结束!
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那要看你们签订的是什么样的合同, 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果是预先支付货款属于预付 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
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交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
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这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
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第一、不确认你所说的全部做完是什么情况。第二、如果你用的是财务软件,财务软件可以设置自动结转、自动生成报表 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
可以补提,影响当期损益,前边折旧计提的少的话有可能有企业所得税,一直亏损的没什么影响 查看全部回复
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开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
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是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
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借:银行存款1478.76dai其他应收款1478.76 查看全部回复
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如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
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8月的工资是9月发,10月申报9月发的8月的工资 查看全部回复
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可以算作是借总公司的钱,记到借:XX费用 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
员工的私卡做什么公用 查看全部回复
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你们是高新企业吗 查看全部回复
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可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
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公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
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公众号:会计宝
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