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答疑老师:Annina老师
有影响 查看全部回复
问答已结束!
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
挂往来,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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就跟基本户做账流程一样的 查看全部回复
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答疑老师:张老师
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
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dai方740 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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多计提的冲减 查看全部回复
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不一定,如果是建筑服务发票是的 查看全部回复
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继续用的挂账上,报废或销售再处理 查看全部回复
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可以做管理费用 查看全部回复
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如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学这个没有必然联系,负数可能你们留抵比较多 查看全部回复
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可以,但是如果是12月已经取到了做好在12月做账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不可以的,必须要劳务费发票等有效凭证 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您是按照工资发放的芳话需要按照工资申报,爱你作工资表 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
建议通过民工工资发放 借 合同履约成本-人工费 dai 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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