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答疑老师:大宁老师
是自建还是承包别人的? 查看全部回复
问答已结束!
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计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
差得多吗 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是加工费100吗没搞明白 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
学校可以开发票 查看全部回复
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您说的内部转让转给谁? 查看全部回复
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应该是好几个月的,后期就1个月1个月摊销 查看全部回复
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小规模吗 查看全部回复
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计提社保个人部分 借管理费用 dai应付职工薪酬 个人部分 应付职工薪酬 dai其他应付款社保 查看全部回复
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是用银行存款付尾款这个意思吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
你减资有实际拿 钱出来吗 查看全部回复
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借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
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可以记入到员工福利费里面的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借利润分配未分配利润, dai应付股利 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
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项目工地上发生的费用,一般计入工程成本 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
费用 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
对的 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
按照工程进度确认收入跟成本,确认后月末都要结转 查看全部回复
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