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答疑老师:venus老师
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
也可以学习物业的账 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
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借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
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你公司做的转售电吗? 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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收取了钱,记入预收款项,逐月结转收入 查看全部回复
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企业的自有资金可以外借,dai款出来的,不能随便借 查看全部回复
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你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
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没问题,是这么做的 查看全部回复
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你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
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账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
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公众号:会计宝
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