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答疑老师:Leaf
不可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果多计提销售人员工资 借以前年度损益调整 (金额用负数) dai应付职工薪酬 (金额用负数) 查看全部回复
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需要,计提时借所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 缴纳时 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:patience
首先 借入的时候 借 银行存款 dai 短期借款 有管理费用支出的时候借管理费用dai银行存款 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,账务正常做,正常申报。 查看全部回复
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存货,一般都是含税的。开出的发票由你们自己决定 查看全部回复
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开到一份发票上,可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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管理费用— 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
金额不大计入事业支出,大批量符合固定资产条件的计入固定资产 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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重新建账的话,把最后一期的期末余额按期初余额录进去 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
法院应该给你们开发票,根据发票入费用 查看全部回复
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原分录全部负数 查看全部回复
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原则上是谁收款谁开票 查看全部回复
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点击基本人员信息查询,然后点击原有人员查询,然后修改 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以在下个月多计提一笔 查看全部回复
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如果这些配件如果金额比较大,可以放在一起入固定资产的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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