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企业6月应缴增值税150万,冲减留抵增值税20万,预交增值税30万(预缴时放在应交税费-预交增值税借方),实缴增值税100万,请问应该怎么做账?冲抵预交税金的时候,是否需要做帐冲掉应交税费-预交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100万 贷:银行存款100万? 还是应该怎么处理?#其他行业#
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请问我们向石油公司付充值款,为什么账务处理是借:其他应收款 贷:银行存款。#其他行业#
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就是我司去年强制转为一般纳税人,未及时取得100多万的进项票,导致公司交了十几万的税,下半年公司只有几笔十来万的业务,导致还有很多进项票没有认证抵扣,现在专管员问我司为什么那么多进项票未认证,让我尽快认证进项票,我需要全部认证吗#其他行业#
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我们用的速达财务软件 可是在公司财务人员交接的时候(需要换电脑)数据出现了问题 造成现在之前的数据找不到 速达售后给的意见是重新录入 一定要重新录入吗 之前的都申报完了的呀#其他行业#
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