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答疑老师:李伟老师
同学你好,可以员工代付,然后公司付钱给个人 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好同学,建议所有款项都应由客户对公转到公司账户。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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意思是甲乙间的业务 查看全部回复
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投资理财产品收益,需不需要交税,一般涉及到企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以计入职工福利费,体检费没有发放给员工,由单位统一支付,不用交个税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,原则上还要计入今年 查看全部回复
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对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
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意思是员工部分少扣除了,是吗 查看全部回复
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公司买的更换材料,为什么收货单维修公司签收,除了收货单有其他的证明资料吗,比如发票 查看全部回复
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同学你好,收到的是专票且不是不可抵扣的情形,就可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:李可可
客户卖给你以后,你有售有租,售作主营业务收入出租做其他业务收入 查看全部回复
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同学你好:都是有报关的吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
1.?无票情况 - 没有发票,企业在计算企业所得税时,这部分支出可能无法在税前扣除。例如,企业购买了100元的商品没有发票,在计算应纳税所得额时,这100元要全额计入应税所得。如果企业所得税税率是25%,就会多缴纳企业所得税 100\times25\% = 25元,实际成本增加了。而且没有发票可能会导致财务核算不规范,存在一定的税务风险。 2.?普通发票情况 - 普票不能用于抵扣增值税进项税额。假设商品不含税价格是100元,税率是13%,含税价格就是 100\times(1 + 13\%)=113元。这113元可以全部作为成本在企业所得税税前扣除。 3.?专用发票情况 - 专票可以用于抵扣增值税进项税额。同样商品不含税价格是100元,税率是13%,含税价格是113元。企业可以抵扣进项税额13元,在计算成本时,主要是不含税价格100元计入成本,在企业所得税税前扣除。相比普票,减少了增值税的现金流出,因为抵扣了进项税。如果企业有足够的销项税额,取得专票可以降低增值税税负。 总体而言,无票购买商品可能会增加企业所得税税负,使成本增加;普票可以作为成本在企业所得税税前扣除;专票不仅可以在企业所得税税前扣除成本,还能抵扣增值税进项税额,在含税价格相同的情况下,成本相对更低。 查看全部回复
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同学你好:出口退税备案通常是在?首次申报出口退(免)税的企业,向税务机关申报出口退(免)税前进行的备案登记。预收外汇款与出口退税备案没有直接关系? 查看全部回复
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同学你好,影响固定资产原值及折旧 查看全部回复
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你好同学,可以用预算表格,预测每年的收入、支出、结余 查看全部回复
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有上期留底税额吗 查看全部回复
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回收了是什么意思 查看全部回复
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公众号:会计宝
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