正在加载...你好,请问有大佬可以帮忙解答一下吗?会计小白,实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了,我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢?#其他行业#
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老师 养老院的工资费用都属于B公司发放但是向我们公司A公司购物时候。我们公司A开出的发票抬头是敬老院。 那我们在做账时候是不是 借 银行存款。贷 主营业务收入就好呀 #其他行业#
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我出售固定资产并且开票了,要怎么做账#其他行业#
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老师您好,公司性质为养殖业,从成立开始到至今第一次剪羊毛出售,成本结转是要按初期到至今喂养成本结转吗?出售淘汰羊计算结转成本是要按照总成本分摊到每只羊的单位成本结转吗?#其他行业#
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上一年度本应记入银行存款—一般户的收入,错记入银行存款—基本户,且此笔款项在上一年的当月已支付,支付时用的银行存款—基本户科目。今年要怎么更正会计科目银行存款—一般户#其他行业#
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