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答疑老师:曹老师CPA
就是应收已经收了,应付已经付了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
发票是设备商直接开给你们还是合作社开给你们 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
可以,按照实际金额入账 查看全部回复
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答疑老师:小小
这个就需要做分红处理了 查看全部回复
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对应的什么科目红冲了就行 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,可以通过以前年度损益调整进行账务处理 查看全部回复
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答疑老师:高老师
办理的是抵城建税? 查看全部回复
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您好,可以开对方公司名称,进账的款项备注好就行。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以补开少的那一部分 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不客气 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
销项税=售价/(1+3%)*2% 查看全部回复
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可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 当然也可单独设置专栏,即应交税费—应交增值税(留抵税额退税) 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(留抵税额退税) 查看全部回复
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和普通明细账一样,分产品,再加上数量金额就行了 查看全部回复
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会计账务上不会有风险 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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