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答疑老师:Leaf
具体分录如下: 出售固定资产,转入待处置资产: 借:待处置资产损溢(处置固定资产账面价值) 借:累计折旧(已提折旧) dai:固定资产(固定资产账面余额) 实现出售出售固定资产其对应的固定基金: 借:固定基金——固定资产 dai:固定基金——资产折耗(已提折旧对应的资产折耗) dai:待处置资产损溢(处置固定资产账面价值) 出售过程发生相关税费支出: 借:待处置资产损溢(处置净收入) dai:应缴税费、银行存款 出售固定资产取得价款收入: 借:银行存款等 dai:待处置资产损溢(处置净收入) 出售所得价款扣除相关税费后的净收入: 借:待处置资产损溢(处置净收入) dai:应缴财政款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
工资发放 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(社保) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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属于直接收费金融服务吗? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
收到时借:银行存款 ,dai:专项应付款 查看全部回复
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就是这笔钱只是从账上过一遍,其实并没有跟这笔钱相关的业务是嘛 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
设辅助核算。 查看全部回复
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已提足折旧帐面上可以不管了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借长期待摊费用 3800000,dai应付账款 3800000 然后每月分摊,借管理费用-房租316666dai长期待摊费用316666 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
一般可以自己登录网银打印明细的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
具体是那些业务呢? 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:无形资产 dai:银行存款 工程建设期间摊销 借:在建工程 dai:累计摊销 查看全部回复
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是不是通过Pos机转进来的 查看全部回复
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借 银存 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是公司业务,公对公转款就好 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以入账,但是汇算清缴的时候需要调增缴纳企业所得税,它不能税前扣除 查看全部回复
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多结转做红字分录 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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建议做往来款项,算公司借老板款 查看全部回复
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不是有借方余额么。检查下凭证是否有错误 查看全部回复
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公众号:会计宝
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