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答疑老师:杨老师
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答疑老师:安叔老师
借其他应付款,可能是因为欠购买方的款项,黄糠不是主营业务,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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借:应付工资200000 dai:其他应收款 -社保 12000 应交税费-应交个人所得税 1000 银行存款187000 查看全部回复
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答疑老师:patience
捐赠计入营业外支出 查看全部回复
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收汇的时候 借:银行存款-美元户(汇率按当天或者月初的汇率计算 ) dai:应收账款 查看全部回复
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可以,但是发票不能税前抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,个人转公司是可以的。 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
分两步走的,第一步先计算计提,第二步缴纳,你这个属于第二步,你第一步计提了吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
开票多了还是? 查看全部回复
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看实际是干什么用的,实际发放工资才需要报个税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:短期/长期借款 查看全部回复
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可以走账 查看全部回复
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先计提 借 资产减值损失 dai 坏账准备 借 坏账准备 dai 应收账款 查看全部回复
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差旅费实际发生了,你把预付转到费用里 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交所得税 查看全部回复
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你可以按照原来的分录 然后金额是负数 查看全部回复
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你好,在税务登记之后,就须开始建账,并按月报税。如未及时建帐,或月底才办理税务登记,次月也应报税,即使无收入支出,也应0申报。 查看全部回复
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根据无形资产的用途,放管理费用/制造费用/研发支出/其他业务成本等 查看全部回复
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是的,需要做 查看全部回复
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没有取得发票时不能入账的,就算入账到固定资产计提折旧,所得税汇算时也需要纳税调增 查看全部回复
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公众号:会计宝
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