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答疑老师:小小
把应交土地增值税放到dai方,土地使用税放到借方就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
如果设备安装是为了使设备达到预定可使用状态的话,可以计入设备的价值中 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:应收账款(价税合计) dai:主营业务收入(不含税金额) 应交税费-应交增值税(税额) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是公司账户支出的么,是短期持有还是长期持有? 查看全部回复
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可以做到其他收益 查看全部回复
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之前那个分录就是个差错调整的分录吧? 为什么要冲回去 是差错调整么? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
员工离职吗,离职就可以减员 查看全部回复
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办公用品 金管理费用就可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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答疑老师:木言
你的意思是21年的发票没做帐是吧,那就是21年的成本费用入少了 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
可以的 查看全部回复
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是外出办事吗 查看全部回复
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问题描述得不是很清晰。为什么做进项税转出?这个月又开了对应的票是你们对外开还是别人开给你们? 查看全部回复
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用于什么呢 查看全部回复
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答疑老师:微尘
什么意思 查看全部回复
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正常应该是按支付宝流水做收入 查看全部回复
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去年交通费入了哪个会计科目了,是管理费用吗? 查看全部回复
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这个其他应收款是股东之前投入到公司用于运营的资金是不是? 查看全部回复
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先借待处理财产损益,dai库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)等领导批准后,借营业外支出-药品报税,dai待处理财产损益 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第九条:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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