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答疑老师:jessica老师
如果是作为股本验资的,借银行存款dai实收资本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
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同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
当月计提当月缴纳 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要开票 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果金额不变的话,重新办理进仓出仓就可以了 查看全部回复
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借工程物资,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有影响的 查看全部回复
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你开票了,就需要结转成本的,结转成本做到11月 查看全部回复
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什么余额呢 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:交易性金融资产 投资收益(交易费用)dai银行存款等 查看全部回复
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借其他应收款-佣金,dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
就是本年利润转未分配利润 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
销售费用推广费 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧,dai固定资产 查看全部回复
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可以入帐,没有发票,折旧不能扣除,所得税调增 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 借:利润分配--应付利润 dai:应付利润 支付时 借:应付利润 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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