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答疑老师:若鱼老师
缴纳的时候,借其他应收款-代垫社保,dai银行存款。收到钱的的时候冲销其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:揭老师
金额较大 计入在建工程 完工后转入固定资产 增加原值 金额不大的话直接计入当期损益 比如管理费用 查看全部回复
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请问问题能描述的再详细一点吗? 查看全部回复
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最好通过报销费用的方式进行支出 报销差旅费等等 提供成本发票就好了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
提现到公账确认收入,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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月末盘点发现的盘盈盘亏可以正常入账 查看全部回复
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凭证可以装订成A4纸大小,这样的好处是比较省力,因为现在很多单据是用A4纸打印的,发票这些可以粘贴在粘贴单上。还有一种是将单据折叠装订成A4纸三分之一大小的凭证。具体选择可以看单位单据的大小和数量。装订的时候一般可以选择送到打印店胶装,或者自己购买打孔机进行装订。 查看全部回复
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不用,这个你们自己做账和对方没关系 查看全部回复
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装修金额不大的话可以选择直接进管理费用,金额较大的话可以先计入待摊费用,然后每期摊销至管理费用即可 查看全部回复
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答疑老师:清岚
收到款项,预算会计借资金结存 dai财政拨款预算收入 财务会计借零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 您可以参考下 查看全部回复
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支付给李总时,借:其他应收款-李总,dai:银行存款;等李总支付拿到发票来报账时,借:管理费用,dai:其他应收款;收到王总的投资款时,借:银行存款,dai:实收资本。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果单独不能使用必须整套用,按套入。可以分开单独使用的,分开入。 查看全部回复
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需要结转。但是购入计原材料,如果生产领用,计入成本费用, 查看全部回复
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记入到差旅费里面 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
你们的主营业务是什么? 查看全部回复
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外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
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您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
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每月月末做 查看全部回复
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公众号:会计宝
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