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答疑老师:哈哈老师
其他应付款或者其他应收款都是有可能的,先计提再缴纳最后其他应付款就没有余额了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
目标利润定价法公式:实现目标利润的单价=单位变动成本+(固定成本+目标利润)÷销售量 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
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虚开增值税发票:指没有真实交易或劳务行为的情况下、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票或增值税普通发票的行为。以及有真实交易或劳务行为情况下的为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具与实际经营业务情况不相符的或开具数量、金额不实的增值税专用发票或增值税普通发票行为。 查看全部回复
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假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
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购买办公用品可以减少利润,少交企业所得税 查看全部回复
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用于租赁机械的话,可以记入到主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您可以先看应交增值税二级明细平吗?是不是您缴纳的和计提金额不一致 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
如果显示在发票联次以折扣后的金额入账 查看全部回复
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没有营业费用这个科目,改为销售费用了 查看全部回复
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如果是你们的成本可以记入到主营业务成本里面 查看全部回复
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这个是您在销售时给对方提供的折扣优惠吗? 查看全部回复
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如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
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保本点=固定成本/(1-变动成本率)或者固定成本/边际贡献率 变动成本率=变动成本/收入 查看全部回复
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可以转 查看全部回复
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您可能成本核算采用的计划成本核算 查看全部回复
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两个公司之间没有业务是不能开票的 查看全部回复
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可以记入到办公费里面 查看全部回复
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借:原材料或库存商品→买价-进项税额 应交税费~应交增值税~进项税额→买价*扣除率 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
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内帐,您把企业业务流程整理清楚即可,可以大概整理一些现金,银行存款、收入、支出等统计实际发生的业务统计表,具体可根据公司真实业务增添内容和表格信息 查看全部回复
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