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答疑老师:清岚
为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
问答已结束!
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需要,暂估就是因为没有发票才会做暂估,后期发票到了以后需要把暂估冲掉的 查看全部回复
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您需要查找少记的原因,看是不是账上漏记了,查找到原因后,根据原因进行账务处理。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
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是的,需要把请假的扣除了 查看全部回复
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对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以,实习生可以不交社保的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
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建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
捐款货币,借银行存款dai营业外収入,另一方借营业外支出dai银行存款 查看全部回复
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办公室装修,涉及金额较大的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
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可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
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合法的支出,没有限额,转多少都可以 查看全部回复
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啥意思?红冲的发票和作废发票是两回事 查看全部回复
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如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
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如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你好,催债,还款,如果实在不能实现,转入营业外收支中 查看全部回复
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这个根据公司内部要求,如果方便后期查账的话建议挂应付账款,然后应付和应收在对冲下科目 查看全部回复
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入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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