正在加载...老师,我们账上有库存商品一直不用,账面余额要怎么处理?#其他行业#
浏览:8334 收藏
你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
浏览:10233 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
补缴员工社保款。入哪个科目#其他行业#
浏览:10728 收藏
收款未开票,例如1月收款,2月开票,2月份的开票会计分录可以做到最后一张凭证上?或者在最后一张凭证上插入分录。反正每个月的做账日期都是最后一日。可以不按时间顺序放的吧?#其他行业#
浏览:13230 收藏
老师,公司要注销了!税务账面上所有的科目都要怎么进行账务处理?#其他行业#
浏览:8460 收藏
