正在加载...老师问您一下,公司的应付账款怎么核对准确呢,之前的会计货品入库发票没到的时候做的暂估入库,但是没有写明是暂估,借的库存商品,贷的应付账款某公司,这样就不清楚我们到底欠对方多少钱了,咨询一下这样怎么核对呢。#其他行业#
浏览:25272 收藏
老师工会经费基数怎么确定?#其他行业#
浏览:8865 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师现在工会经费和残保金用不用计提?如果计提现在走什么科目呢#其他行业#
浏览:9630 收藏
请问老师 让我做应收贷方,分录银行存款也是贷方?我们公司公司付款单回单,一般做成应付里,可是我问老会计说做在应收里,还说应收贷方。最后我就做成借:应收账款 贷:银行 才对?#其他行业#
浏览:11745 收藏
老师,我们之前账面上实收资本没有入帐,现在却把股东的实收资本给清退了!我应该怎么冲账#其他行业#
浏览:22707 收藏
老师,调整什么科目用以前年度损益调整这个科目?#其他行业#
浏览:10377 收藏
老师您好!我们公司的电费需要做分割单,请教老师怎么做,但是我已经认证了发票#其他行业#
浏览:10890 收藏
