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答疑老师:tammy老师
在另外一个公司发放和缴纳,只能成为另外一个公司的费用 查看全部回复
问答已结束!
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现在你们已经收到产品了,只能先做暂估 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以做账,但企业所得税税前不可以扣除 查看全部回复
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答疑老师:Yan
设备先暂估入账 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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是应收账款收不回来吗 查看全部回复
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计提借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
为什么欠你们钱 查看全部回复
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小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
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实现收入了吗 查看全部回复
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说明每月扣利息要像老板借款,挂老板账上,其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
工商登记吗? 查看全部回复
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你们账上有没有核算销售费用? 查看全部回复
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因为税局批准后需要进行账务处理,但批准与收到退税款有时间差,所以先挂账 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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考虑是不是加速折旧或者是折旧年限拉长 查看全部回复
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dai方红字 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
金额这么大肯定是要尽量取得进项发票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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