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答疑老师:高老师
和工资薪金一样 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:橘子
同学,这是要调整啥? 查看全部回复
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小规模纳税人有减免税,如果季度符合减免税,这部分转营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么问题呢 查看全部回复
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你买他50000,然后你卖他30000,未付20000.应收和应付要分开, 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
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对 查看全部回复
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不需要,你可以在发生业务的时候建账 查看全部回复
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餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:张老师
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
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那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
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做账的主体的这个汽车协会吗? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
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如果是公立学校的计入业务活动费,如果私立可计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
员工借备用金时, 借其他应收款-备用金,dai银行存款 员工冲备用金时, 借管理费用/销售费用等,dai其他应收款-备用金 备用金没用完是, 借银行存款,dai其他应收款-备用金 查看全部回复
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备用金是指企业内部用款单位或个人拨付为零星支出所需的备用资金,是应收回的暂付款,借其他应收款-备用金,dai银行存款。往来款是企业在日常生产经营活动中发生的各种债权和债务,借应收账款,dai应交税费 主营业务收入,或借原材料 应交税费,dai应付账款。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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