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答疑老师:筱粒老师
11月计提工资及社保时,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬,缴纳社保时,借:应付职工薪酬654.5,其他应收款-社保个人部分340,dai:银行存款994.5,发放工资时,借:应付职工薪酬50000,dai:其他应收款-社保个人部分340,银行存款49660 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
可以入账,但要把计提的利息跟50万本金还给法人 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,记入到营业外支出 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,是需要按税局要求按规定期限报送报表的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
对方开票金额大于你的应付账款么 查看全部回复
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和跨月红冲一致 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
计入生产成本-人工费 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您公司实际销售药物的时候是怎么记账的呢? 查看全部回复
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工资不是根据利润算出来的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
之前买的固定资产如果当时没有选择折旧一次性扣除,后期不能再选择一次性扣除。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个时工程施工——劳务费 查看全部回复
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研发支出与高新收入 查看全部回复
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(1)如果是货款,会计分录为:借:应收票据dai:主营业务收入应交税费——增值税(销项税额) (2)如果是以前欠的货款,会计分录为:借:应收票据dai:应收账款。承兑汇票到期后,会计分录为:借:银行存款dai:应收票据 查看全部回复
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如果是你公司购买,取得的发票抬头也是你公司,可以计入固定资产 查看全部回复
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借递延所得税资产 dai所得税费用 借所得税费用 dai递延所得税负债 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
实际已付,借往来款项dai银行存款 查看全部回复
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这要看你们公司具体的政策,提成是给离职人员,还是给接手业务资 查看全部回复
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再做一张红字凭证 更正过来就是 查看全部回复
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填写误餐审批单 写明事由 领导签字后直接支付 查看全部回复
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公众号:会计宝
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