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答疑老师:杨老师
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
批发按照零售价格可以在发票开具时开具负数,表示折扣, 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
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要申请发票和税控盘 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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可以根据每份纸质发票金额税额汇总统计 查看全部回复
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适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
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在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好可以的。 查看全部回复
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网上领票不成功,会有一个反馈文件的,单击打开看一下,是什么原因不成功 查看全部回复
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是专票还是普票 查看全部回复
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开红票是对应原来蓝票开的,原来蓝票是含税10000.对应的红票开的就应该是含税10000 查看全部回复
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是哪一个呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们与物流公司签订合同,税点你们自己承担,如果你们承担3%对方开具的是9%的发票,肯定是3%好,如果你们承担3%对方开具3%的发票,而且这3%可以正常抵扣就按照3%,因为这个款是你们先支出后期才能抵扣的,如果你们承担3%对方开具的是普通发票建议你们签订9%且让对方开具专用发票 查看全部回复
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这个是增值税电子专票 查看全部回复
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如果是小规模适用3%增值税税率的免征增值税,如果盈利可能会交企业所得税 查看全部回复
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有税款没有? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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