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退回员工4月多交的社保,6月收到钱怎么入账,之前计提的应付职工薪酬-社保科目是平的,入账的时候还需要冲减计提数吗?借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保 贷其他应收款 借:管理费用-社保(红字)贷:应付职工薪酬-社保(红字)吗?#出纳#
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小规模企业付保证金与各个学校签约租赁学校店铺,只有支出没有收入。然后用其他个体户在店铺开店,实现收入。但是小规模企业和个体户法人不是同一个,因为是家族亲人名字。这种应该怎么独立做账呢,主要小规模只有支出没有收入。#出纳#
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老师,我是二手房东,开发票给客户,开票内容是场地租金,2024年12月到2025年5月,租期六个月,请问发票我可以到2025年1月开出去可以吗,因为12月份再开发票,就要超过30万了,要全额缴纳增值税了#出纳#
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老师,我有好几家个体户,查账征收的个体工商户,需要缴纳经营所得税,如果我的成本票在12月份之前没有过来,请问我可以先计提一下,成本先做进去,然后明年汇算清缴的时候,把成本票开进来好吗#出纳#
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两个公司,A租了个场地,转租给B公司。B公司没有任何费用,包括工资也不产生,如果有费用,只可能会有交给A房租,A公司给的租赁发票。但是A公司和B公司不是一个法人,但是租金可以由一个人敲定。并且两个公司报税开票都是我。这样开发票会有什么风险吗?如果A不开票,那B公司一点费用都没有,也没有人工工资,有风险吗?B公司税负率是#出纳#
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