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答疑老师:andy老师
这个月还要扣,下个月才不扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,预支时借其他应收款,报帐时冲其他应收款 查看全部回复
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你都填0试试看能不能过 查看全部回复
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这个根据你们企业的需求去做,企业需要你就做,不需要,你就不做。这个没有强制规定 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
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你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
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本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
完税证明不需要对应每一张税票 查看全部回复
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建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
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那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
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是的。 查看全部回复
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开过的都需要 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是欠别人的钱吗?还回去就可以平了 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
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按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
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填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
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你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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