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答疑老师:李伟老师
多的部分,后期对方不补票不提供服务或货物吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
广告费记到销售费用-广宣费 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你是个人吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果不用交税就无需计提了 查看全部回复
主营业务成本为10万,期间费用为2+1=3万 如果含税销售的话 增值税为13/1.01*0.01=1287.18 城市维护建设税=1287.18*0.07=90.09 教育费3%=1287.18*0.03=38.61 地方教育附加=1287.18*0.02=25.74 所得税=130000/1.01-130000=-1287.18 为亏损无需纳税 查看全部回复
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这个款是你们取得的政府补助款项? 查看全部回复
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答疑老师:patience
客户从银行dai了一笔款30万,然后听说是银行直接把钱打给我们供应商。既然银行那边能这样操作,一般是可以的 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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银行怕他们骗dai 查看全部回复
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如果能根据流水录的话,可以,但是流水不一定看出业务详情。后期可以再补银行回单 查看全部回复
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什么问题呢? 查看全部回复
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不还的话计入营业外收入 查看全部回复
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1、购进礼品的时候,会计分录如下: 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 2、公司给客户“送礼”时,会计分录如下: 借:管理费用/销售费用-业务招待费 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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正常的业务是可以的 查看全部回复
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对,你在附加扣除那个地方有个下载更新 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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超过500万之后再冲红是不可以的,如果在申报期内通红,也就是不存在连续12个月超过500万申报的情况,理论上是可以的,但是你冲红要有合理的理由 查看全部回复
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答疑老师:微尘
销售费用招待费 查看全部回复
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大概70*0.05=3.5 查看全部回复
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公众号:会计宝
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